风险管理系统可对设定的年度区间、审计项目从问题属源、标签、类目、整改情况等维度进行汇总排序,同时可利用该系统自动形成的数据链条进行审计问题原因追溯,为内审部门质量复核、审计管理提供科学依据,展现信息化建设对于内部审计的价值。风险管理系统为建立内部审计、风险管理及内控管理三位一体的作业及管控平台,建立此三大业务板块的有机联系,实现审计与风控业务开展及日常管控的统一化、标准化及流程化,促进客户事前防范、事中控制、事后审计的三道防线的有效落地。
风险管理系统包含的主要业务功能模块有风险数据库、风险定级、风险统计等。
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风险数据库
汇总展示审计中发现的风险,提供多维度的信息展示,能够对各类风险信息定期实时更新,实现对风险数据库的动态管理,便于及时掌握管理环节中存在的漏洞,有效防范风险,提升管理水平。
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风险定级
可对问题进行风险定级,进而确定风险控制的优先顺序,制订对应的风险管控策略,提升风险管控能力。
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风险统计
风险统计对审计中的问题分别依据问题属源、标签、类目、被审计单位、整改情况、整改形式维度统计相关的项目数,合并量化每个维度的风险频率,直观体现风险的分布情况,辅助发现管理中的薄弱点。
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知识关联
规章制度、风险库、内控矩阵相互关联,能够实现风险事件与控制措施、风险事件与规章制度、控制措施与规章制度之间相互关联。
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大数据风险监控
对接外部各类网络数据,为用户提供风险监控、舆情监控、事件分析等智能服务。